一、 *采购人名称: ******卫生院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************590
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******卫生院
六、 *验收日期: 2025年7月7日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 立白 除菌去渍无磷洗衣粉3.2kg 洗衣粉 15 600.0 立白/Liby除菌去渍无磷洗衣粉3.2kg 验收通过 2 科力邦 KB1002 垃圾袋 120 480.0 科力邦KB1002 验收通过 3 馨友佳 500g 草酸清洁剂 30 150.0 馨友佳500g 验收通过 4 华杰 HQ310B中号 217*17mm 抽杆夹 100 80.0 华杰HQ310B 验收通过 5 领盛 适用于兄弟/联想 碳粉 10 200.0 领盛兄弟/联想 验收通过 6 华杰 18丝20/包 330*230mm 透明扣袋 120 120.0 华杰18丝20 验收通过 7 南孚/NANFU LR6-2B/1.5V 5号电池 南孚电池 81 364.5 南孚/NANFULR6-2B 验收通过 8 南孚/NAMFU LR03-2B/1.5V 5号电池 7号电池 80 360.0 南孚/NANFULR03-2B 验收通过 9 天卓/TIZO TPJ85550 长尾票夹 5 35.0 天卓/TIZOTPJ85550 验收通过 10 得力/deli 0371 订书机黑色 12 300.0 得力/deli0371 验收通过 11 得力/deli 0012 1000枚/盒 1件10盒装 12#高强度订书针办公用品 订书钉 5 50.0 得力/deli0012 验收通过 12 富强一次性水杯塑料杯加厚220ml 100只装 30 255.0 富强220ml 验收通过 13 得力8553ES彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) 2 16.4 得力/deli8553ES 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 张青
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