一、 *采购人名称: ******委员会
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************614
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******委员会
六、 *验收日期: 2025年2月3日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 63102 5只装 抽杆夹 (白色)文件夹 8 111.2 得力/deli63102 验收通过 2 金士顿 DTKN/64GB U盘 3 177.0 金士顿/KingstonDTKN/64GB 验收通过 3 联想 DVD-R/16速/50片 4.7GB 台产档案系列 盒装50片 光盘 2 176.0 联想/lenovoDVD-R/16速/50片 验收通过 4 得力 2136 桌面 电子计算器(单位:台)白 2 70.0 得力/deli2136 验收通过 5 得力 18214 电源插座_4+4_5米_PVC袋装(白)(只) 2 96.0 得力/deli18214 验收通过 6 得力 S760 子弹头中性笔芯0.5mm 1盒20支黑、红、墨蓝 1 12.5 得力/deliS760 验收通过 7 得力 5684 75mm档案盒(蓝)(只) 18 196.2 得力/deli5684 验收通过 8 得力 8308 A4 透明按扣文件袋白色 10只装 办公用品 3 29.4 得力/deli8308 验收通过 9 得力 5534 抽杆报告夹(白)(只) 40 62.0 得力/deli5534 验收通过 10 得力 5683 档案盒 12 82.56 得力/deli5683 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 张辉
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